Faktúra č. DFB/21/0331

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0331
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 9/2021 ŠK, vyúčtovanie elektriny 9/2021 ŠI
  • Dátum doručenia: 13.10.2021
  • Celková hodnota: 912,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť