Faktúra č. DFB/21/0314

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0314
  • Popis fakturovaného plnenia: Činnosť BOZP,PZS,CO 3Q2021
  • Dátum doručenia: 04.10.2021
  • Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť