Faktúra č. DFB/21/0311

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0311
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 10/2021
  • Dátum doručenia: 04.10.2021
  • Celková hodnota: 177,69 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť