Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0311
- Popis fakturovaného plnenia: mobily 10/2021
- Dátum doručenia: 04.10.2021
- Celková hodnota: 177,69 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 15.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť