Faktúra č. DFB/21/0306

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0306
  • Popis fakturovaného plnenia: puzdro a ochranné sklo na mobil - 2x
  • Dátum doručenia: 30.09.2021
  • Celková hodnota: 129,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť