Faktúra č. DFB/21/0300

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0300
  • Popis fakturovaného plnenia: stoličky do kabinetu a vrátnica
  • Dátum doručenia: 22.09.2021
  • Celková hodnota: 269,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť