Faktúra č. DFB/21/0277

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0277
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 08/2021 ŠK, ŠI
  • Dátum doručenia: 10.09.2021
  • Celková hodnota: 129,50 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoD z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť