Faktúra č. DFB/21/0274

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0274
  • Popis fakturovaného plnenia: parkovací tag - 10ks
  • Dátum doručenia: 09.09.2021
  • Celková hodnota: 71,76 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť