Faktúra č. DFB/21/0272

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0272
  • Popis fakturovaného plnenia: mobilný telefón - BUD
  • Dátum doručenia: 09.09.2021
  • Celková hodnota: 78,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: A10072152 z 12.7.16
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť