Faktúra č. DFB/21/0262

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0262
  • Popis fakturovaného plnenia: grafická karta - 15ks, doprava
  • Dátum doručenia: 08.09.2021
  • Celková hodnota: 886,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť