Faktúra č. DFB/21/0253

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0253
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 8.7.21-7.8.21
  • Dátum doručenia: 07.09.2021
  • Celková hodnota: 4,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť