Faktúra č. DFB/21/0233

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0233
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
  • Dátum doručenia: 29.07.2021
  • Celková hodnota: 212,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.098/21
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2021
  • Poznámka:
Tlačiť