Faktúra č. DFB/21/0219

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0219
  • Popis fakturovaného plnenia: služby civilnej ochrany za 3. Q 2021 (júl 2021)
  • Dátum doručenia: 05.08.2021
  • Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o poskyt. služieb
  • Dátum zverejnenia: 29.08.2021
  • Poznámka:
Tlačiť