Faktúra č. DFB/21/0215

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0215
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 8.6.21-7.7.21
  • Dátum doručenia: 26.07.2021
  • Celková hodnota: 3,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
  • Dátum zverejnenia: 17.08.2021
  • Poznámka:
Tlačiť