Faktúra č. DFB/21/0187

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0187
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie II.Q 2021
  • Dátum doručenia: 07.07.2021
  • Celková hodnota: 80,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.1.14
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť