Faktúra č. DFB/21/0180

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0180
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby - papiere, obálky
  • Dátum doručenia: 28.06.2021
  • Celková hodnota: 234,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť