Faktúra č. DFB/21/0178

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0178
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie a monitorovanie kanalizácie - havarijný stav ŠK
  • Dátum doručenia: 21.06.2021
  • Celková hodnota: 486,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 072/21
  • Dátum zverejnenia: 29.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť