Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0178
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie a monitorovanie kanalizácie - havarijný stav ŠK
- Dátum doručenia: 21.06.2021
- Celková hodnota: 486,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 072/21
- Dátum zverejnenia: 29.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť