Faktúra č. DFB/21/0176

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0176
  • Popis fakturovaného plnenia: hygien. mat. ŠK, rohože
  • Dátum doručenia: 22.06.2021
  • Celková hodnota: 524,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 21. 1. 2006
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2021
  • Poznámka:
Tlačiť