Faktúra č. DFB/21/0169

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0169
  • Popis fakturovaného plnenia: toner - 1ks
  • Dátum doručenia: 14.06.2021
  • Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť