Faktúra č. DFB/21/0169
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0169
- Popis fakturovaného plnenia: toner - 1ks
- Dátum doručenia: 14.06.2021
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 18.06.2021
- Poznámka: