Faktúra č. DFB/21/0163

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0163
  • Popis fakturovaného plnenia: aSc Agenda Komplet SŠ 2022
  • Dátum doručenia: 10.06.2021
  • Celková hodnota: 579,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť