Faktúra č. DFB/21/0161

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0161
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy 05/2021 ŠK, ŠI
  • Dátum doručenia: 10.06.2021
  • Celková hodnota: 413,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19. 3. 2015,
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť