Faktúra č. DFB/21/0159

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0159
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 06/21
  • Dátum doručenia: 07.06.2021
  • Celková hodnota: 43,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť