Faktúra č. DFB/21/0149

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0149
  • Popis fakturovaného plnenia: nábytok - leptac.pracovisko,sklad upratovačiek-ŠK
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 640,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.057/21
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť