Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0149
- Popis fakturovaného plnenia: nábytok - leptac.pracovisko,sklad upratovačiek-ŠK
- Dátum doručenia: 31.05.2021
- Celková hodnota: 640,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.057/21
- Dátum zverejnenia: 11.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť