Faktúra č. DFB/21/0146

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0146
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK - 26.11.20-24.5.21
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 2 846,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť