Faktúra č. DFB/21/0145

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0145
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠI - 16.2.21-24.5.21
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 216,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť