Faktúra č. DFB/21/0144

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0144
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba PHM 04/21, náhrada za každý km jazdy
  • Dátum doručenia: 25.05.2021
  • Celková hodnota: 16,34 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť