Faktúra č. DFB/21/0139

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 08.04.21 - 07.05.21
  • Dátum doručenia: 21.05.2021
  • Celková hodnota: 3,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť