Faktúra č. DFB/21/0135

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0135
  • Popis fakturovaného plnenia: poradenské služby 02-04/2021 INEP 85%, 10%, 2,5%PSK, 2,5%dar
  • Dátum doručenia: 07.05.2021
  • Celková hodnota: 570,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 28.9.2020
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť