Faktúra č. DFB/21/0123

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro - inštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 05.05.2021
  • Celková hodnota: 87,12 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 048/21
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť