Faktúra č. DFB/21/0109

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0109
  • Popis fakturovaného plnenia: pitný režim 04/2021
  • Dátum doručenia: 19.04.2021
  • Celková hodnota: 26,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 041/21
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť