Faktúra č. DFB/21/0104

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0104
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro-inštalačný materiál /kabinet TV a MAT-FYZ/
  • Dátum doručenia: 15.04.2021
  • Celková hodnota: 47,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 040/21
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť