Faktúra č. DFB/21/0102

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: služby civilnej ochrany za 1. Q 2021
  • Dátum doručenia: 15.04.2021
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: o poskyt. služieb
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť