Faktúra č. DFB/21/0099

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0099
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné 03/2021 ŠK, ŠI
  • Dátum doručenia: 12.04.2021
  • Celková hodnota: 85,75 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19. 3. 2015
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť