Faktúra č. DFB/21/0083

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0083
  • Popis fakturovaného plnenia: Grafický tablet, powerbank, doprava
  • Dátum doručenia: 29.03.2021
  • Celková hodnota: 267,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť