Faktúra č. DFB/21/0082

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0082
  • Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 8.2.2021-7.3.2021
  • Dátum doručenia: 22.03.2021
  • Celková hodnota: 2,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 26.2.2014
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť