Faktúra č. DFB/21/0081

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0081
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 3/2021 ŠI
  • Dátum doručenia: 22.03.2021
  • Celková hodnota: 185,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť