Faktúra č. DFB/21/0076

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0076
  • Popis fakturovaného plnenia: kazetový strop chodba na prízemí v ŠI
  • Dátum doručenia: 16.03.2021
  • Celková hodnota: 363,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 029/21
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť