Faktúra č. DFB/21/0071

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0071
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava omietok ŠI (kotolňa)
  • Dátum doručenia: 11.03.2021
  • Celková hodnota: 6 646,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.023/21
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť