Faktúra č. DFB/21/0053

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: práce na inovácii kabinetov v budove školy
  • Dátum doručenia: 01.03.2021
  • Celková hodnota: 448,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 018/21
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť