Faktúra č. DFB/21/0051

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0051
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, 17.11.2020-15. 02. 2021 ŠI
  • Dátum doručenia: 01.03.2021
  • Celková hodnota: 124,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť