Faktúra č. DFB/21/0049

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0049
  • Popis fakturovaného plnenia: stravné 2/2021 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 19.02.2021
  • Celková hodnota: 40,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť