Faktúra č. DFB/21/0047

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0047
  • Popis fakturovaného plnenia: výpočtová technika-doplnky, doprava
  • Dátum doručenia: 18.02.2021
  • Celková hodnota: 91,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 01.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť