Faktúra č. DFB/21/0042

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0042
  • Popis fakturovaného plnenia: služby počítačovej siete SANET 1-3/2021
  • Dátum doručenia: 15.02.2021
  • Celková hodnota: 149,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: č.70031/05
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2021
  • Poznámka:
Tlačiť