Faktúra č. DFB/21/0034

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0034
  • Popis fakturovaného plnenia: poradenské služby 1/2021 - INEP
  • Dátum doručenia: 11.02.2021
  • Celková hodnota: 225,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 28.9.2020
  • Dátum zverejnenia: 17.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť