Faktúra č. DFB/21/0032

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0032
  • Popis fakturovaného plnenia: mesačný poplatok za prístup k softveru - Digitálna kancelária 2/2021
  • Dátum doručenia: 08.02.2021
  • Celková hodnota: 84,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 31.7.2020
  • Dátum zverejnenia: 15.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť