Faktúra č. DFB/21/0030

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: The Hosting 20. 02. 2021 - 20. 02. 2022
  • Dátum doručenia: 05.02.2021
  • Celková hodnota: 88,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 10.02.2021
  • Poznámka:
Tlačiť