Faktúra č. DFB/21/0020

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0020
  • Popis fakturovaného plnenia: mesačné poplatky 12/2020
  • Dátum doručenia: 19.01.2021
  • Celková hodnota: 6,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 26.2.2014
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť