Faktúra č. DFB/21/0003

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na obklad - chodby ŠB2
  • Dátum doručenia: 07.01.2021
  • Celková hodnota: 779,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 13.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť